Контроль за налогоплательщиком и налоговые споры. Минимизация налоговых рисков.

    • Семинар для главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.

      Регламент

      24 апреля  2024 г. (среда) Налоговый контроль

      • 09:00-10:00       Регистрация участников
      • 10:00-11:30       Работа семинара
      • 11:30-12:00       Кофе-брейк
      • 12:00-13:30     Работа семинара
      • 13:30-14:30       Обед
      • 14:30-16:00     Работа семинара
      • 16:00-16:15     Перерыв
      • 16:15-18:00     Ответы на вопросы, консультации.

      25 апреля 2024  г. (четверг) Налоговые риски и налоговые споры.

      • 10:00-11:30       Работа семинара
      • 11:30-12:00       Кофе-брейк
      • 12:00-13:30     Работа семинара
      • 13:30-14:30       Обед
      • 14:30-16:00     Работа семинара
      • 16:00-16:15     Перерыв
      • 16:15-18:00     Ответы на вопросы, консультации.

      День 1

      1. Изменения законодательства, касающиеся налогового контроля и проверок.
      • Новое в налоговом администрировании в 2024 году.
      • Новое в порядке привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления: Федеральный закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ.
      • Иные изменения, касающиеся налогового контроля.
      1. Статья 54.1 НК РФ: что необходимо доказать налоговикам, чтобы доначислить налоги — разбираемся на конкретных примерах. 
      • Письма ведомств о применении ст 54.1 НК РФ.
      • Методические рекомендации о выявлении умысла в действиях налогоплательщика: разъяснения, судебная практика.
      • Распространенные претензии налоговых органов к документообороту и содержанию договоров при проверках, исходя из ст. 54.1 НК РФ.
      • Расчетный метод.
      • Налоговая реконструкция: разъяснения ведомств и судебная практика 2021-2024 годов.
      • Последние тенденции: когда налоговой выгоды (экономии) нет, а претензии налоговиков могут иметь место (смотрим судебные дела).
      1. Что видят информационные базы налоговиков. Информационные подсистемы.
      2. Мероприятия налогового контроля.
      • Как вести себя при предпроверочном анализе.
      • Камеральная и выездная налоговые проверки: вопросы, возникающие на практике. Ответ на запрос при встречной проверке: рекомендации по составлению.
      • Осмотр территории, помещений; выемка и пр. Как вести себя на допросе.
      • Кого и зачем обычно допрашивают.
      • Инструктаж сотрудников до допроса.
      1. Подготовка возражений и обжалование решений налоговиков на уровне налоговой службы: практические рекомендации.
      • Изучаем акт налоговой проверки: на что обратить внимание.
      • Выбор стратегии защиты интересов налогоплательщика.
      • Подготовка возражений. Какие доказательства, опровергающие доводы налоговиков может подготовить налогоплательщик.
      • Какие аргументы налогоплательщику лучше указать в возражениях, а какие - в жалобе.
      • Подготовка жалобы.

      День 2.

      1. Оценка и минимизация налоговых рисков.
      • Оценка рисков бизнеса, в т.ч. применяемых способов налогового планирования. Разработка конкретных рекомендаций поустранению рисков.
      • Как снизить риски претензий оформальном дроблении бизнеса.
      • Риски, связанные с обоснованностью затрат.
      • Основные тенденции 2023-2024 года: какие претензии предъявляют налоговики.
      1. Ответственность налогоплательщика и иных лиц.
      • Административная и налоговая ответственность: судебная практика. Ответственность занепредставление информации и документов. Санкции за неуплату налогов (взносов).
      • Новые нормы УК и УПК. Условия освобождения отуголовной ответственности. Спорные моменты применения статей УК.
      • Ответственность третьих лиц по долгам организации.
      • Субсидиарная ответственность ивзыскание налоговых недоимок юрлиц с руководителей, бенефициаров (собственника), главного бухгалтера.
      • Как налоговики выявляют сегодня реальных владельцев бизнеса.
      1. Работа сконтрагентами: налоговые, уголовно-правовые и иные риски
      • Проверка контрагента: когда именно нужно доказывать осмотрительность.
      • Налоговая оговорка.
      • Риски работы с физическими лицами (ИП, самозанятыми, обычными физлицами).
      • Блокирование счетов налогоплательщика банком иоспаривание этого действия.
      1. Налоговые споры: рекомендации по ведению дела в суде.
      2. Ответы на вопросы.
      3. Индивидуальные консультации

      Спикер: Хачатурян Юлия Александровна - практикующий юрист, специалист по налоговому планированию, генеральный директор компании Nika, risk plan. Автор более двухсот публикаций в ведущих деловых изданиях: «Главбух», «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично», «Консультант», «Справочник экономиста», «Клуб Главных Бухгалтеров», «Практическое налоговое планирование», «Юрист компании», «Юрист предприятия» и других

Подать заявку на участиеКорпоративный формат обучения

Похожие мероприятия